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索 引 号: hedongquhd0102/2023-0000026 公开目录: 区直部门预算(三公经费)
成文日期: 2023-02-10 发布日期: 2023-02-10
发布机构: 河东区发改局
2023年河东区发展和改革局本级预算
发布时间:2023-02-10 点击次数:
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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023 年单位预算表

一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表

第三部分2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

河东区发展和改革局是区政府工作部门,贯彻落实中央关于发展改革工作、能源工作、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作、能源工作、粮食和物资储备工作的集中统一领导。根据部门职责,区发展和改革局加挂河东区新旧动能转换综合试验区建设办公室、河东区能源局、河东区粮食和物资储备局牌子。具体承接经济形势研判、经济运行调节、区域协调发展、产业政策拟订、新旧动能转换、投资综合管理、重点项目推进、能源结构调整、军民融合发展、价格管理等业务职能。

二、机构设置情况

因河东区发展和改革局所属部分单位财务不独立,河东区发展和改革局单位预算为汇总预算,包括河东区发展和改革局本级预算,以及河东区重点建设项目服务中心、河东区服务业发展中心、河东区能源工作服务中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

公开表1

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

630.31

一、一般公共服务支出

542.61

一般公共预算收入

630.31

二、外交支出


政府性基金预算收入


三、国防支出


国有资本经营预算收入


四、公共安全支出


二、财政专户管理资金收入


五、教育支出


三、事业收入(不含教育收费)


六、科学技术支出


四、事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒支出


五、其他收入


八、社会保障和就业支出

27.22



九、卫生健康支出

20.42



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

40.06



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出


本年收入合计

630.31

本年支出合计

630.31

上级补助收入




附属单位上缴收入


对附属单位的补助支出


使用非财政拨款结余


上缴上级支出


上年结转


结转下年






收 入 总 计

630.31

支 出 总 计

630.31

收入总体情况表

公开表2

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

合计

630.31

630.31

630.31











201



一般公共服务支出

542.61

542.61

542.61











201

04


发展与改革事务

542.61

542.61

542.61











201

04

01

行政运行

400.09

400.09

400.09











201

04

02

一般行政管理事务

142.52

142.52

142.52











208



社会保障和就业支出

27.22

27.22

27.22











208

05


行政事业单位养老支出

27.22

27.22

27.22











208

05

01

行政单位离退休

6.24

6.24

6.24











208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.98

20.98

20.98











210



卫生健康支出

20.42

20.42

20.42











210

11


行政事业单位医疗

20.42

20.42

20.42











210

11

01

行政单位医疗

20.42

20.42

20.42











221



住房保障支出

40.06

40.06

40.06











221

02


住房改革支出

40.06

40.06

40.06











221

02

01

住房公积金

40.06

40.06

40.06











支出总体情况表

公开表3

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

对附属单位

补助支出

事业单位

经营支出

结转下年

合计

630.31

514.31

116.00





201



一般公共服务支出

542.61

426.61

116.00





201

04


发展与改革事务

542.61

426.61

116.00





201

04

01

行政运行

400.09

400.09






201

04

02

一般行政管理事务

142.52

26.52

116.00





208



社会保障和就业支出

27.22

27.22






208

05


行政事业单位养老支出

27.22

27.22






208

05

01

行政单位离退休

6.24

6.24






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.98

20.98






210



卫生健康支出

20.42

20.42






210

11


行政事业单位医疗

20.42

20.42






210

11

01

行政单位医疗

20.42

20.42






221



住房保障支出

40.06

40.06






221

02


住房改革支出

40.06

40.06






221

02

01

住房公积金

40.06

40.06






财政拨款收支总体情况表

公开表4

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项 目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算收入

630.31

一、一般公共服务支出

542.61

542.61



二、政府性基金预算收入


二、外交支出





三、国有资本经营预算收入


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

27.22

27.22





九、卫生健康支出

20.42

20.42





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

40.06

40.06



收入

支出

项目

预算数

项 目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合计

630.31

本年支出合计

630.31

630.31










上年结转


结转下年





其中:一般公共预算结转







政府性基金预算结转







国有资本经营预算结转














收 入 总 计

630.31

支 出 总 计

630.31

630.31



一般公共预算支出情况表

公开表5

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

630.31

514.31

469.37

44.94

116.00

201



一般公共服务支出

542.61

426.61

381.67

44.94

116.00

201

04


发展与改革事务

542.61

426.61

381.67

44.94

116.00

201

04

01

行政运行

400.09

400.09

355.15

44.94


201

04

02

一般行政管理事务

142.52

26.52

26.52


116.00

208



社会保障和就业支出

27.22

27.22

27.22



208

05


行政事业单位养老支出

27.22

27.22

27.22



208

05

01

行政单位离退休

6.24

6.24

6.24



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.98

20.98

20.98



210



卫生健康支出

20.42

20.42

20.42



210

11


行政事业单位医疗

20.42

20.42

20.42



210

11

01

行政单位医疗

20.42

20.42

20.42



221



住房保障支出

40.06

40.06

40.06



221

02


住房改革支出

40.06

40.06

40.06



221

02

01

住房公积金

40.06

40.06

40.06



一般公共预算基本支出情况表

公开表6

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

小计

人员支出

日常公用支出

合计

514.31

469.37

44.94

301


工资福利支出

501


机关工资福利支出

458.65

458.65


301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

147.03

147.03


301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

79.35

79.35


301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

87.98

87.98


301

07

绩效工资

501

01

工资奖金津补贴

62.83

62.83


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

社会保障缴费

20.98

20.98


301

10

职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

18.61

18.61


301

12

其他社会保障缴费

501

02

社会保障缴费

1.81

1.81


301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

40.06

40.06


302


商品和服务支出

502


机关商品和服务支出

19.34


19.34

302

17

公务接待费

502

06

公务接待费

0.50


0.50

302

28

工会经费

502

01

办公经费

7.02


7.02

302

39

其他交通费用

502

01

办公经费

10.80


10.80

302

99

其他商品和服务支出

502

99

其他商品和服务支出

1.02


1.02

302


商品和服务支出

505


对事业单位经常性补助

25.60


25.60

302

01

办公费

505

02

商品和服务支出

25.60


25.60

303


对个人和家庭的补助

509


对个人和家庭的补助

10.72

10.72


303

02

退休费

509

05

离退休费

6.24

6.24


303

05

生活补助

509

01

社会福利和救助

4.48

4.48


一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表7

单位:万元

2022 年预算数

2023 年预算数

合计

因公出国

(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

小计

公务用车购置

经费

公务用车运行

维护费

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

政府性基金预算支出情况表

公开表8

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计
























注:2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

公开表9

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计
























注:2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

公开表10

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目

科目编码

政府预算支出经济分类科目

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

514.31

514.31

514.31







301


工资福利支出

501


机关工资福利支出

458.65

458.65

458.65







301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

147.03

147.03

147.03







301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

79.35

79.35

79.35







301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

87.98

87.98

87.98







301

07

绩效工资

501

01

工资奖金津补贴

62.83

62.83

62.83







301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

社会保障缴费

20.98

20.98

20.98







301

10

职工基本医疗保险缴

501

02

社会保障缴费

18.61

18.61

18.61







301

12

其他社会保障缴费

501

02

社会保障缴费

1.81

1.81

1.81







301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

40.06

40.06

40.06







302


商品和服务支出

502


机关商品和服务支出

19.34

19.34

19.34







302

17

公务接待费

502

06

公务接待费

0.50

0.50

0.50







302

28

工会经费

502

01

办公经费

7.02

7.02

7.02







302

39

其他交通费用

502

01

办公经费

10.80

10.80

10.80







302

99

其他商品和服务支出

502

99

其他商品和服务支

1.02

1.02

1.02







302


商品和服务支出

505


对事业单位经常性补助

25.60

25.60

25.60







302

01

办公费

505

02

商品和服务支出

25.60

25.60

25.60







303


对个人和家庭的补助

509


对个人和家庭的补助

10.72

10.72

10.72








02

退休费

509

05

离退休费

6.24

6.24

6.24







科目编码

部门预算支出经济分类科目

科目编码

政府预算支出经济分类科目

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

303















303

05

生活补助

509

01

社会福利和救助

4.48

4.48

4.48







项目支出预算情况表

公开表11

单位:万元

项目名称

项目类型

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合计


116.00

116.00

116.00







劳务派遣人员费用

特定目标类

16.00

16.00

16.00







发展和改革项目

特定目标类

100.00

100.00

100.00







政府采购预算表

公开表12

单位:万元

科目编码

科目名称

资金来源

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本

经营预算

合计

13.50

13.50

13.50







201



一般公共服务支出

13.50

13.50

13.50







201

04


发展与改革事务

13.50

13.50

13.50







201

04

02

一般行政管理事务

13.50

13.50

13.50







第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入预算:2023年收入预算630.31万元,其中一般公共预算收入630.31万元。

(二)支出预算:2023年支出预算630.31万元,其中基本支出514.31万元,项目支出116万元。

(三)增减变化情况:2023年收支预算630.31万元,较上年预算减少411.54万元,其中:

1.收入预算减少411.54万元,其中一般公共预算收入

减少411.54万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算减少411.54万元,其中基本支出减少34.74万元;项目支出减少376.8万元;上缴上级支出与上年持平;对附属单位补助支出与上年持平;事业单位经营支出与上年持平;结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因,压减开支,减少部分项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元,与上年持平。

其中:1.因公出国(境)费0万元,主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国(境)”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元,包括公务用车购置费

0万元,主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元,主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.5万元,与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排19.34万元。较2022年预算减少28.97万元,下降59.97%。主要原因是:日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.5万元,其中:政府采购货物预算7.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预

算6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值50 万元以上通用设备,

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区发展和改革局本级2023 年项目支出全面

实施绩效目标管理,涉及预算项目支出2 个,预算资金 116

万元,其中财政拨款116 万元。

七、特殊事项说明

临沂市河东区发展和改革局本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余:指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费:指区级部门单位安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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