| 索 引 号: | hedongquhd0117/2025-0000070 | 公开目录: | 人大代表建议办理结果 |
| 成文日期: | 2025-06-05 | 发布日期: | 2025-06-05 |
| 发布机构: | 河东区审计局 | ||
李振娟代表:
您提出的《关于加强国有企业内部审计工作的建议》收悉,现答复如下:
收到“关于加强国有企业内部审计工作的建议”(总编号:20252002)后,河东区审计局高度重视,认真研究建议方案,结合工作实际,现答复如下:
一、基本情况
河东区审计局设有内部审计指导室,专职工作人员2名,根据《审计法》规定,负责指导全区党政机关、国有企业事业单位和镇街村居内部审计工作。
河东区现有河东控股集团(全资公司:临沂东城建投集团、河东农发集团、恒大监理公司)、河东城发集团、山东东城环卫集团)3家区属国有企业,代管临沂国际生态城集团公司。截至目前,以上国有企业均成立了审计监察部,内部审计人员18人。
二、内部审计工作开展情况
1、健全完善制度,强化内部审计工作。2024年5月,河东区委审计委员会印发了《关于进一步加强区属国有企业内部审计工作的指导意见》,要求国有企业完善内部审计领导体制、加强内部审计人员配备、深化审计结果运用等18条举措,切实做实内部审计工作,发挥内部审计监督治理功能。
2、规范审计操作,提升内部审计质量。区审计局编撰《河东内部审计资料汇编》工具书,指导国有企业按照国家审计程序,规范审计项目计划、审计方案、审计通知、审计实施、审计报告和审计整改流程,切实抓好内部审计流程。
3、突出审计重点,提升内部审计成效。区审计局指导国有企业坚持应审尽审、凡审必严。把内部审计监督延伸至内部控制、风险管理、绩效管理等多方面,逐步实现对企业管理运行的全覆盖审计,实现对企业核心业务、关键环节的全过程跟踪。
三、下一步工作打算
区审计局将密切关注国企改革工作重点和涉及企业发展战略、影响企业健康发展的各类风险隐患问题,重点加强国有企业对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等领域的内部审计监督,推进全区国有企业投资经营审计全覆盖、常态化,切实维护国有资产安全,确保国有资产保值增值,发挥内部审计监督治理功能,为“品质河东”发展保驾护航。
感谢您对审计工作的理解支持!
河东区审计局
2025年6月5日
建议承办分管领导:高义杰
承办责任人:高巍
联系电话:0539-8381272
抄送:区人大常委会人事代表室、区政府督查服务中心